6月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,讓對(duì)方開紅沖發(fā)票,又重新開正數(shù)發(fā)票,金額稅額一模一樣,請(qǐng)問紅沖發(fā)票和重開的正數(shù)發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
小芳
于2020-12-21 09:48 發(fā)布 ??1286次瀏覽
- 送心意
王老師1
職稱: 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2020-12-21 09:50
您好,原來你認(rèn)證的開錯(cuò)發(fā)票是怎么做賬的?
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19年12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入錯(cuò)誤,可以直接20年紅沖再重新開具
2020-02-02 13:14:33

您好,原來你認(rèn)證的開錯(cuò)發(fā)票是怎么做賬的?
2020-12-21 09:50:39

你好,如果是稅號(hào)正確的錯(cuò)誤發(fā)票,要給對(duì)方的,紅字的可以和正確的藍(lán)字發(fā)票一起給客戶的
2018-11-09 10:52:17

你好,是本月有發(fā)票開錯(cuò),對(duì)方已認(rèn)證,現(xiàn)在先開正確的,下個(gè)月開紅字發(fā)票?如是,是可以這樣做的。
2019-03-19 10:21:11

借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-18 11:22:01
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小芳 追問
2020-12-21 16:34
王老師1 解答
2020-12-21 16:41