老師,搬運工個人給公司開票,稅收分類編碼是什么? 問
你好,你按這個就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因為現(xiàn)在稅局是要求 問
新開公司需要;人員、場地、資產(chǎn)等獨立于原來的公司 不然會被認定為分拆收入 可能有風(fēng)險的 答
有沒有老師可以把財稅2016 36號文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問
因為這部分本身就是不交稅的,如果算進去的話會拉低稅負率。 答
@郭老師在嗎?有個問題想問下你 問
在的 具體的什么問題? 答

公司在外面訂產(chǎn)品給客戶,先收到客戶的貨款借其他應(yīng)付款貸銀行存款,外面做好產(chǎn)品直接發(fā)給客戶我這邊的分錄是借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入,公司還末付款給外面,這個賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好 沒付款的話 掛應(yīng)付賬款
10月收的加盟商1萬意向金,開了收據(jù),已入賬,(借銀行存款:1萬;貸:其他應(yīng)付款1萬)11月收回原意向金收據(jù),意向金轉(zhuǎn)加盟費(加盟費3萬),11月實際收款2萬,重新開具收據(jù),金額3萬,11月賬務(wù)處理:借其他應(yīng)付款1萬,其他業(yè)務(wù)收入1萬,借銀行存款2萬,其他應(yīng)付款2萬,這樣處理對嗎
答: 11月收到的2萬也需要確認收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,關(guān)于代收代付業(yè)務(wù),收到下游款時,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。支付上游款,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,結(jié)合實際情況結(jié)轉(zhuǎn)差額入其他業(yè)務(wù)收入,借:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款,請問賬務(wù)處理正確嗎?
答: 因為沒有發(fā)票,所以增值稅是直接按照期末結(jié)轉(zhuǎn)至其他業(yè)務(wù)收入的科目金額進行未開票收入申報嗎?那這個其他業(yè)務(wù)收入余額是含稅還是未稅呢?


meizi老師 解答
2019-01-16 10:06
meizi老師 解答
2019-01-16 10:14
meizi老師 解答
2019-01-16 10:21
meizi老師 解答
2019-01-16 12:00
meizi老師 解答
2019-01-16 13:31
meizi老師 解答
2019-01-16 14:17
meizi老師 解答
2019-01-16 15:25
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2019-01-16 15:56
meizi老師 解答
2019-01-16 17:09
meizi老師 解答
2019-01-16 17:17
meizi老師 解答
2019-01-16 17:48
meizi老師 解答
2019-01-16 17:57
小雁 追問
2019-01-16 09:58
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2019-01-16 09:59
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2019-01-16 10:09
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小雁 追問
2019-01-16 11:53
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2019-01-16 12:08
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2019-01-16 12:10
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2019-01-16 14:02
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2019-01-16 15:40
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2019-01-16 17:02
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2019-01-16 17:15
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2019-01-16 17:16
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2019-01-16 17:46
小雁 追問
2019-01-16 17:54