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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-13 09:37

你好,如要是代收代付
收到時
借,銀行存款
貸,其他應付款
支付時
貸,其他應付款
貸,銀行存款
期末將其他應付款的余額轉(zhuǎn)入其他業(yè)務收入
借,其他應付款
貸,其他業(yè)務收入
或相反分錄

賬房菇?jīng)? 追問

2020-05-13 09:41

因為沒有發(fā)票,所以增值稅是直接按照期末結(jié)轉(zhuǎn)至其他業(yè)務收入的科目金額進行未開票收入申報嗎?那這個其他業(yè)務收入余額是含稅還是未稅呢?

立紅老師 解答

2020-05-13 09:46

你好,其他業(yè)務收入應是不含稅的
借,其他應付款
貸,其他業(yè)務收入
貸,應交稅費——應增銷

賬房菇?jīng)? 追問

2020-05-13 09:49

如果上游給我們開專用發(fā)票了,是借:其他應付款 進項稅 貸:應付賬款,實際支付上游款時,借:應付賬款 貸:銀行存款,這樣對嗎?

立紅老師 解答

2020-05-13 10:00

你好,借:其他應付款 進項稅 貸:應付賬款,——這里的借其他應付款是下游企業(yè)的明細,是么

賬房菇?jīng)? 追問

2020-05-13 10:02

上游和下游要分二級明細,這樣對嗎:其他應付款-代收款(指上游)和其他應付款-待付款(指下游),

立紅老師 解答

2020-05-13 10:08

你好,是的,是這樣 的。

賬房菇?jīng)? 追問

2020-05-13 10:19

其他應付款有二級科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入要不要再設(shè)置一個科目,其他應付款-結(jié)轉(zhuǎn)收入?如:
借:其他應付款-結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:其他應付款-代付款(下游)
貸:其他應付款-代收款(上游)

再結(jié)轉(zhuǎn)收入:
借:其他業(yè)務收入
貸:其他應付款-結(jié)轉(zhuǎn)收入
貸:應交稅費-增值稅(銷項)

立紅老師 解答

2020-05-13 10:27

你好,可以,是可以的。

賬房菇?jīng)? 追問

2020-05-13 10:28

好的,謝謝老師??

立紅老師 解答

2020-05-13 10:30

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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因為沒有發(fā)票,所以增值稅是直接按照期末結(jié)轉(zhuǎn)至其他業(yè)務收入的科目金額進行未開票收入申報嗎?那這個其他業(yè)務收入余額是含稅還是未稅呢?
2020-05-13 09:41:10
你好 沒付款的話 掛應付賬款
2019-01-16 09:52:41
11月收到的2萬也需要確認收入
2018-11-05 17:39:33
你應付別人的費用,為啥做收入呢?
2023-02-03 11:00:16
需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理
2017-09-18 20:49:07
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