
老師好,關(guān)于代收代付業(yè)務,收到下游款時,借:銀行存款 貸:其他應付款。支付上游款,借:其他應收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應收款和其他應付款,結(jié)合實際情況結(jié)轉(zhuǎn)差額入其他業(yè)務收入,借:其他業(yè)務收入 借:其他應付款 貸:其他應收款,請問賬務處理正確嗎?
答: 因為沒有發(fā)票,所以增值稅是直接按照期末結(jié)轉(zhuǎn)至其他業(yè)務收入的科目金額進行未開票收入申報嗎?那這個其他業(yè)務收入余額是含稅還是未稅呢?
公司在外面訂產(chǎn)品給客戶,先收到客戶的貨款借其他應付款貸銀行存款,外面做好產(chǎn)品直接發(fā)給客戶我這邊的分錄是借其他應付款貸其他業(yè)務收入,公司還末付款給外面,這個賬務處理怎么做?
答: 你好 沒付款的話 掛應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月的應付某企業(yè)的費用 借其他應付款 貸應付賬款 其他業(yè)務收入。那么本月支付時賬務處理 借應付賬款 貸銀行存款 其他業(yè)務收入多不對
答: 你應付別人的費用,為啥做收入呢?


賬房菇?jīng)? 追問
2020-05-13 09:41
立紅老師 解答
2020-05-13 09:46
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2020-05-13 10:00
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2020-05-13 10:30