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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-14 21:37

同學(xué) 您好 
前面認(rèn)證時候分錄書寫正確 
轉(zhuǎn)出時 做分錄 
借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 
就可以了

追問

2019-01-14 21:47

那部分不含稅管理費(fèi)用也不屬于公司的,不用轉(zhuǎn)出嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-14 21:51

您的意思是有一部分費(fèi)用不能入公司的帳 是么 我剛開始以為您是只有進(jìn)項不能抵扣  
如果是有一部分不能入公司帳的話 您的分錄是正確的

追問

2019-01-14 21:53

是的,因為那個車不是公司的車,也就不能入公司的賬對吧

bamboo老師 解答

2019-01-14 21:59

如果是為公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的 可以入賬

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同學(xué) 您好 前面認(rèn)證時候分錄書寫正確 轉(zhuǎn)出時 做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 就可以了
2019-01-14 21:37:51
你好分錄是正確的。
2019-03-19 17:53:09
您的分錄錯誤,正確分錄如下: 1、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1168 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 198 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1366 2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1366 貸:庫存現(xiàn)金 1366 3、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 198 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 198
2018-07-09 17:46:52
沖掉這個做轉(zhuǎn)出分錄,做借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
2019-11-20 21:02:16
1,是的,不能抵扣 不能認(rèn)證抵扣,也就不存在認(rèn)證了再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
2016-06-13 22:17:18
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