9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

2018年做了一筆分錄借:管理費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸:現(xiàn)金 2019年2月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已補(bǔ)交稅費(fèi),。 是不是2月應(yīng)該第一步:做紅字沖紅 借:管理費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出 貸現(xiàn)金 第二步:補(bǔ)交稅費(fèi)的時(shí)候做借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅第三步 借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸 :銀行存款。這樣做是不是對(duì)的
答: 你好,不需要的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 第2、3步可以的。
老師,這月進(jìn)項(xiàng)13178.63,銷項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)13178.63 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)13716.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.614.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.615.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61老師。我要問的是第三步,我寫的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎貸:
答: 老師,這月進(jìn)項(xiàng)13178.63,銷項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)13178.63 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)13716.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 有老師嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
玉老師,這月進(jìn)項(xiàng)13178.63,銷項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)13178.63 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)13716.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.614.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.615.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61老師。我要問的是第三步,我寫的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 具體什么問題


叮當(dāng) 追問
2019-03-20 10:22
叮當(dāng) 追問
2019-03-20 10:23
月月老師 解答
2019-03-20 10:27
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2019-03-20 10:29
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2019-03-20 10:29
月月老師 解答
2019-03-20 10:31
叮當(dāng) 追問
2019-03-20 10:34
月月老師 解答
2019-03-20 10:54