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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-19 07:21

您好
這樣賬務處理正確的

簡而易 追問

2020-04-19 07:27

好。那還有一個問題,為什么有些同事收到進項發(fā)票就直接通過:借原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款。這樣跟我做分錄有什么區(qū)別

bamboo老師 解答

2020-04-19 07:31

當月收到發(fā)票沒有勾選就計入待認證進項稅額
您收到當月勾選認證就計入進項稅額科目

簡而易 追問

2020-04-19 07:34

啊。那我之前收到發(fā)票不管當月有沒有認證抵扣,都計入應交稅費應交增值稅(進項稅額)。那我現(xiàn)在要怎么去調整之前記錯分錄

bamboo老師 解答

2020-04-19 07:42

借 應交稅費-待認證進項稅額 借方藍字
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方紅字

簡而易 追問

2020-04-19 07:48

那如果下月初認證抵扣,是不是在做一筆借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費-待認證進項稅額

bamboo老師 解答

2020-04-19 07:52

是的 認證的時候再寫這筆分錄

簡而易 追問

2020-04-19 08:07

1步:借 原材料 應交稅費-待認證進項稅額  貸:銀行存款
2、月末結轉增值稅 借:應交稅費 應交增值稅(銷項稅額)貸;應交稅費-待認證進項稅額  應交稅費-轉出未交增值稅
3步:月末計提增值稅  借:應交稅費-轉出未交增值稅  貸:應交稅費-未交增值稅
4步 月初繳納增值稅  借:應交稅費-未交增值稅  貸:銀行存款   老師幫我看一下,我感覺怪怪的。

bamboo老師 解答

2020-04-19 08:25

應交稅費-待認證進項稅額 在二級科目下 月末不結轉

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相關問題討論
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
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