
借:管理費用, 應交稅費-增值稅(進項稅) 貸:庫存現(xiàn)金 這個進項稅轉出怎么做分錄
答: 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出)
老師我之前做的餐費專票分錄是借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:庫存現(xiàn)金 這個是要進項稅額轉出分錄怎么做也。
答: 餐票的進項不能抵扣 直接借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用-福利費 1116.38 應交稅費-增值稅(進項稅額) 178.62 貸:庫存現(xiàn)金之前是這樣做的分錄,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進項稅額轉出,轉出的分錄這樣做正確嘛? 借:管理費用-福利費 178.62 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 178.62
答: 你好分錄是正確的。

