#提問#收到福利費的專票時,借:管理費用-福利費100 0 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額)30 貸:庫存現(xiàn)金1030 不允許抵扣做進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做啊?是不是借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額)?
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于2019-12-16 20:13 發(fā)布 ??1368次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-16 20:14
您好
借管理費用30
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出30
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您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02

借 :管理費用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44

你好!什么原因造成的轉(zhuǎn)出?
2016-07-08 16:31:54

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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