你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

法人墊付的職工工資,分錄是借:管理費用 貸:應付工資借:應付工資 貸:其他應付款-法人 公司有錢還款的時候分錄是借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金對嗎?
答: 你好,還款貸時候借其他應付款 貸銀行存款 做好用銀行轉(zhuǎn)賬,不用現(xiàn)金,其他分錄都是對的
3月份工資計提時,借:管理費用—管理人員工資 貸:應付職工薪酬 。但是付工資時由法人墊付,需要做借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款——法人 這一步嗎?還是直接做借:應付職工薪酬 貸:其他應付款——法人
答: 計提時: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 法人墊付: 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個人所得稅(如果有的話) ? ? ? 其他應收款-社保公積金(如果有的話) ? ? ? 其他應付款-法人 不需要做法人借款進來的那一步了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司借法人的錢發(fā)工資的會計分錄?借:庫存現(xiàn)金1000 貸:其他應付款1000借:管理費用1000。 貸:應付職工薪酬1000發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬1000貸:庫存現(xiàn)金1000這樣做對嗎?為什么借貸不平了呢
答: 是這樣賬務(wù)處理的,你是哪里不平衡


李李 追問
2019-01-11 16:09
徐阿富老師 解答
2019-01-11 16:12