
廠家發(fā)貨收到了一臺(tái)泵。發(fā)來(lái)收款收據(jù)2萬(wàn)。我們打款5千。但是這個(gè)廠家之前在賬本上有掛其他應(yīng)收款。這筆5千的賬要怎么記啊?
答: 不是的。其他應(yīng)收款是之前付的。這次的貨是2萬(wàn),但只付了5千定金過(guò)去。尾款1.5萬(wàn)還沒付的。如果這五千還是掛在其他應(yīng)收款,那不是沒辦法體現(xiàn)欠對(duì)方1.5萬(wàn)么?要怎么調(diào)整比較好?
老師,2O18年度期初,賬上掛了一個(gè)應(yīng)收賬款,貨方2千多塊,實(shí)際是2O17年1月這家應(yīng)收款是5千,實(shí)際收到7千多,這樣子形成的?,F(xiàn)在實(shí)際我與這家結(jié)清了的。我要怎麼處理賬上這筆貸方2千多的應(yīng)收賬款?
答: 你好 是把剩下的2000轉(zhuǎn)為收入處理了嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收入一開始是2萬(wàn)元,我們要承擔(dān)客戶的一些費(fèi)用,但是這個(gè)費(fèi)用是不確定是多少,當(dāng)時(shí)借:應(yīng)收賬款2萬(wàn) 貸:收入2萬(wàn),后來(lái)客戶給了5千沖應(yīng)收賬款借:現(xiàn)金 5千 貸:應(yīng)收賬款5千,還剩15000掛賬的。后來(lái)客戶給了27000元,會(huì)計(jì)掛賬借:銀行27000 貸:其他應(yīng)付27000,后來(lái)確定費(fèi)用是28000元,公司幫他支付28000元,現(xiàn)在怎么調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付呢?
答: :那分錄是借:其他應(yīng)付款27000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16000 應(yīng)收賬款11000,如果是這樣做的話,應(yīng)收賬款沖了11000,在做這分錄之前,應(yīng)收賬款掛賬15000,做了之后,還是掛4000的應(yīng)收賬款呀,那這個(gè)4000的應(yīng)收賬款怎么沖?


77952198 追問(wèn)
2019-01-09 12:27
王磊博老師 解答
2019-01-09 13:35
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2019-01-09 13:36
王磊博老師 解答
2019-01-09 13:46