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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-11-03 12:19

你好,費(fèi)用取得發(fā)票了嗎?

來自星星的你 追問

2018-11-03 14:06

沒有,是內(nèi)賬

QQ老師 解答

2018-11-04 07:15

你好!你好,把其他應(yīng)付款的2700轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款,支付費(fèi)用時,借相關(guān)費(fèi)用貸銀行存款就可以了。

來自星星的你 追問

2018-11-06 09:15

科目怎么寫?老師

QQ老師 解答

2018-11-06 09:30

借:應(yīng)收賬款   貸:其他應(yīng)收款

來自星星的你 追問

2018-11-06 09:34

但是我目前的應(yīng)收賬款余額是15000元,其他應(yīng)付款是27000元,怎么沖?還有余額啊,我應(yīng)該要沖收入吧?

來自星星的你 追問

2018-11-06 09:38

那分錄是借:其他應(yīng)付款27000 貸:主營業(yè)務(wù)收入16000 應(yīng)收賬款11000,如果是這樣做的話,應(yīng)收賬款沖了11000,在做這分錄之前,應(yīng)收賬款掛賬15000,做了之后,還是掛4000的應(yīng)收賬款呀,那這個4000的應(yīng)收賬款怎么沖?

QQ老師 解答

2018-11-06 09:52

你好!差額計入費(fèi)用就可以

來自星星的你 追問

2018-11-06 10:15

為什么計入費(fèi)用?

來自星星的你 追問

2018-11-06 10:16

老師我寫的分錄對嗎?還有那4000差額為什么計入費(fèi)用?

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