
老師,2O18年度期初,賬上掛了一個應(yīng)收賬款,貨方2千多塊,實際是2O17年1月這家應(yīng)收款是5千,實際收到7千多,這樣子形成的?,F(xiàn)在實際我與這家結(jié)清了的。我要怎麼處理賬上這筆貸方2千多的應(yīng)收賬款?
答: 你好 是把剩下的2000轉(zhuǎn)為收入處理了嗎
廠家發(fā)貨收到了一臺泵。發(fā)來收款收據(jù)2萬。我們打款5千。但是這個廠家之前在賬本上有掛其他應(yīng)收款。這筆5千的賬要怎么記?。?/p>
答: 原來打款你們 借:其他應(yīng)收款 5000 貸:銀行存款 其實應(yīng)該是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,但是也沒有太大的關(guān)系,現(xiàn)在你們收到了發(fā)票,就借:固定資產(chǎn) 20000 貸:其他應(yīng)收款 5000 銀行存款15000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
同事寫1千,我賬上借銀行存款一千,貸收入做了一千,但是次月發(fā)現(xiàn)銀行到賬1100的話。。。我要怎么調(diào)整這個賬目,實際收入是一千,多的一百是同事核算失誤。
答: 那賬上多的100是不是要還回去


可可依依 追問
2018-12-11 11:02
鄒老師 解答
2018-12-11 11:05
可可依依 追問
2018-12-11 11:10
鄒老師 解答
2018-12-11 11:10
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2018-12-11 11:11
鄒老師 解答
2018-12-11 11:15