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mentality~
于2019-03-01 18:29 發(fā)布 ??1202次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-03-01 18:49
借:應收賬款 貸:庫存現(xiàn)金
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上個月應收賬款貸方金額多計提了一千,實際科目應付賬款,當月現(xiàn)金支付科目怎么調(diào)整
答: 借:應收賬款 貸:庫存現(xiàn)金
上月計提應付工資科目出現(xiàn)貸方:308800元,那么這個月實際支付是20萬元,怎樣調(diào)整呢?
答: 將多計提的工資給反沖回去就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月計提工資,科目應付工資出現(xiàn)貸方/3300元,本月實際支付工資為20270元,怎樣調(diào)整?
答: 你好,是少計提了?
科目余額表的應收賬款金額與實際的多了30萬元,應付帳款與實際金額多了59320元,其他應付款與實際金額差了376637.01元應付職工薪酬與實際多了449811.84元;應交稅費實際余額應是4660.27元而賬上是-4496.59元,現(xiàn)在要重新建賬了,這些要如何調(diào)整
討論
上個月一筆應付賬款 掛錯了二級科目 本來應該掛應付賬款-A 而掛成了應付賬款-B 實際上個月也支付這筆款項 直接做的 借:銀行存款 貸:應付賬款-A 那么這個月我該怎么調(diào)整回來呢?
老師 我上個月支付了貨款 借:應付賬款 貸現(xiàn)金 這個月我收到貨物入庫 借庫存商品 貸方計入什么科目 直接做應付賬款貸方嗎?
科目余額表中的應付賬款與實際金額對不上,要怎么調(diào)整呢?
原材料賬戶的金額在2月份調(diào)整跟資材一致了,但是應付賬款那個科目里發(fā)現(xiàn)因為以前估價 、回發(fā)票的原因,估價估多了,應付賬款金額比實際欠款多,怎么處理呢
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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