
,17年9月購入原料片石,對方公司已注銷,未給我方開發(fā)票入賬, 我方未付款項(xiàng),我方系統(tǒng)只有過磅單,年底要怎么樣處理會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 借原材料貸應(yīng)付,如果以后不支付把應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
求解,上個(gè)月實(shí)際收入入賬是120元,次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)開成200元,怎么做會(huì)計(jì)分錄。還有跨月開票只是抬頭錯(cuò)了,這個(gè)月顧客要求從新開發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
答: 跨月了開紅字發(fā)票就好 開錯(cuò)的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問我公司購進(jìn)一批產(chǎn)品,已支付貨款、已入庫,但是對方還未給開發(fā)票,已經(jīng)準(zhǔn)備銷售了,我該怎么入賬呢!會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?謝謝老師
答: 您好,那您就先暫估入庫


lingzhaoyun2 追問
2019-01-09 10:55
lingzhaoyun2 追問
2019-01-09 10:55
lingzhaoyun2 追問
2019-01-09 10:56
郭老師 解答
2019-01-09 10:58
郭老師 解答
2019-01-09 10:58