
求解,上個月實際收入入賬是120元,次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯開成200元,怎么做會計分錄。還有跨月開票只是抬頭錯了,這個月顧客要求從新開發(fā)票怎么做會計分錄?謝謝
答: 跨月了開紅字發(fā)票就好 開錯的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬
外貿公司銷售各種配件的,現(xiàn)在委托其他加工廠生產磨具,前期投入的磨具的款項,需要怎么樣開發(fā)票?怎么入賬?涉及到的會計分錄是哪些?
答: 這個磨具不是配件吧,是用來生產配件的是嗎,給你們開模具款,金額大的你可以做固定資產的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:您好!預付了某公司的清洗線7萬塊,由于我司原因用不上,就把設備直接退回了,但廠家那邊只肯退4萬元,剩下的3萬元不退還。那會計賬上要怎么做?此設備沒入系統(tǒng)(沒有入賬),對方也沒有開發(fā)票給過來。如何編制會計分錄,最好有完整的處理方式。
答: 借:營業(yè)外支出 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 這個業(yè)務是需要對方公司開具發(fā)票給您公司的。
老師,請問我公司購進一批產品,已支付貨款、已入庫,但是對方還未給開發(fā)票,已經要銷售了,我該怎么入賬呢!會計分錄該怎么做呢?
一筆業(yè)務客戶先匯的款11000,然后開發(fā)票時候我公司發(fā)票開到限額了,只能開10800,客戶也同意了,客戶拿走了發(fā)票是10800。請問老師這樣我如何入賬,如何做會計分錄?
老師,我公司是政府成立的一個農業(yè)發(fā)展公司,要建設一個加工廠,政府劃撥來的專項款項怎么入賬?建設好的廠房交給政府,我公司要開發(fā)票去沖賬,請問會計分錄怎么做。開票是否著稅款?

