
求解,上個(gè)月實(shí)際收入入賬是120元,次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成200元,怎么做會(huì)計(jì)分錄。還有跨月開(kāi)票只是抬頭錯(cuò)了,這個(gè)月顧客要求從新開(kāi)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
答: 跨月了開(kāi)紅字發(fā)票就好 開(kāi)錯(cuò)的是要重開(kāi) 紅沖原來(lái)的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬
外貿(mào)公司銷售各種配件的,現(xiàn)在委托其他加工廠生產(chǎn)磨具,前期投入的磨具的款項(xiàng),需要怎么樣開(kāi)發(fā)票?怎么入賬?涉及到的會(huì)計(jì)分錄是哪些?
答: 這個(gè)磨具不是配件吧,是用來(lái)生產(chǎn)配件的是嗎,給你們開(kāi)模具款,金額大的你可以做固定資產(chǎn)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:您好!預(yù)付了某公司的清洗線7萬(wàn)塊,由于我司原因用不上,就把設(shè)備直接退回了,但廠家那邊只肯退4萬(wàn)元,剩下的3萬(wàn)元不退還。那會(huì)計(jì)賬上要怎么做?此設(shè)備沒(méi)入系統(tǒng)(沒(méi)有入賬),對(duì)方也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給過(guò)來(lái)。如何編制會(huì)計(jì)分錄,最好有完整的處理方式。
答: 借:營(yíng)業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 這個(gè)業(yè)務(wù)是需要對(duì)方公司開(kāi)具發(fā)票給您公司的。


孟浣 追問(wèn)
2019-12-19 12:56
郭老師 解答
2019-12-19 12:58
孟浣 追問(wèn)
2019-12-19 13:08
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2019-12-19 13:09
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2019-12-19 13:33
孟浣 追問(wèn)
2019-12-19 13:45
郭老師 解答
2019-12-19 13:47