老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

工資總額68000,按工資總額的百分之24計提社會保險費。會計分錄怎么做?
答: 你好! 借:管理費用(公司部分) 其他應(yīng)收款(個人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費
工資總額68000,按工資總額的百分之24計提社會保險費。會計分錄怎么做
答: 借:應(yīng)付職工薪酬-代扣個人社保-養(yǎng)老保險金16320 貸:其他應(yīng)付款-代扣個人社保-養(yǎng)老保險金16320
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
按工資總額的18%集體職工社保費怎么做會計分錄
答: 同學(xué)你好!這個的話 借:管理費用等 ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費

