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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-07 13:13

留底增值稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

相信自己 追問

2019-01-07 13:14

這個公司讓結(jié)轉(zhuǎn)呢?

相信自己 追問

2019-01-07 13:15

以前我也沒有結(jié)轉(zhuǎn)過

辜老師 解答

2019-01-07 13:36

那你就這樣結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅  應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅   
借:應交稅費—未交增值稅  貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
應交稅費—未交增值稅的借方余額就是留底稅額

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留底增值稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-07 13:13:38
你好,應交增值稅科目,每月的明細科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細科目. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費--應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目差值,轉(zhuǎn)入應交稅費--未交增值稅科目借或貸.若應交稅費--未交增值稅科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費.在下月繳納時: 借:應交稅費--未交增值稅
2019-01-10 01:17:37
你好!這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-05-28 09:51:57
你好!留抵本身不用做分錄的。
2017-06-02 13:52:51
一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額,不用做分錄
2019-11-08 11:58:00
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