選項b生產(chǎn)產(chǎn)品,怎么會資本化?造船廠生產(chǎn)的船屬于他 問
造船廠生產(chǎn)的船屬于 存貨 答
你好,老師,公司付租金給房東,付租金的期限是25.9.15 問
可以那樣注明期限的,稅局只管收稅 答
今年補小規(guī)模上年季度末增值稅,附加稅,滯納金怎么 問
查補增值稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 補稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎 問
說明資金流容易斷 答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎? 稽查以 問
您好,只是本年的,以前年度的,用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤,不能影響25年利潤的 答

本月實發(fā)工資4300元,公司交納社保費900元,公司部分600元,個人300元,計提本月工資及社保,下月發(fā)放工資的分錄是這樣嗎?計提工資 借:管理費用―工資 4300 貸:應(yīng)付職工薪酬 ―工資 4300 計提員工社保 借:管理費用―社會保險費 600 貸:應(yīng)付職工薪酬―社會保險費(公司)600 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬―社會保險費(公司) 600 其它應(yīng)收款―社會保險費(個人) 300貸:銀行存款 900 發(fā)放員工工資 借:應(yīng)付職工薪酬―工資 4300 貸:銀行存款 4000 其它應(yīng)收款―社會保險費(個人) 300
答: 你好 實際的可以這樣寫分錄
計提工資 借:管理費用―工資 5200 貸:應(yīng)付職工薪酬 ―工資 4800 其它應(yīng)收款―代墊員工社保300 其它應(yīng)收款―代墊員工公積金100計提員工社保 借:管理費用―社保 600 應(yīng)付職工薪酬―社保(公司部分)600計提員工公積金 借;管理費用―公積金100貸:應(yīng)付職工薪酬―公積金100繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬―社保 600 其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300貸:銀行存款 900繳納公積金借:應(yīng)付職工薪酬―公積金100 其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100貸:銀行存款 200發(fā)放員工工資借:應(yīng)付職工薪酬―工資 4800貸:銀行存款 4800分錄這樣做可以嗎
答: 應(yīng)該是這樣子的, 計提工資 借:管理費用―工資 5200 貸:應(yīng)付職工薪酬 ―工資 5200 計提員工社保 借:管理費用―社保 600 應(yīng)付職工薪酬―社保(公司部分)600 計提員工公積金 借;管理費用―公積金100 貸:應(yīng)付職工薪酬―公積金100 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬―社保 600 其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 貸:銀行存款 900 繳納公積金 借:應(yīng)付職工薪酬―公積金100 其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100 貸:銀行存款 200 發(fā)放員工工資 借:應(yīng)付職工薪酬―工資 5200 貸:銀行存款 4800 其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司繳納社保 計提工資時:借管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬-工資(實發(fā)數(shù)) 貸其他應(yīng)付款-社會保險費(個人部分) ? 計提社保時:借管理費用-社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 繳納社保費:借應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)付款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款? 是這個順序這樣做嗎?
答: 你好,是的


?? 追問
2019-01-07 13:39
李月老師 解答
2019-01-07 15:03