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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-10 10:56

1、計(jì)提工資及社保:
借:管理費(fèi)用3962.26+410.5=4372.76

應(yīng)付職工薪酬--工資3962.26
應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)410.5
2、繳納社保費(fèi):
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)410.5
其他應(yīng)收款--個人社保費(fèi)89.24
貸:銀行存款499.74
3、實(shí)際發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資3962.26

貸:銀行存款3962.26-89.24=3873.02
其他應(yīng)收款--個人社保費(fèi)89.24

蓓蕾同學(xué) 追問

2024-07-10 10:57

所以最好是把個人承擔(dān)和公司承擔(dān)的部分分開是嗎

王曉曉老師 解答

2024-07-10 11:06

是的,就是需要分開,個人部分不可以入費(fèi)用

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你好! 借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險費(fèi) 838 其他應(yīng)收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49
同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
你好 不對的 。 應(yīng)該是 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是說,你之前計(jì)提的這個金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
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