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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-04 16:11

應該是這樣子的, 
計提工資  
借:管理費用―工資 5200 
貸:應付職工薪酬 ―工資 5200 
計提員工社保  
借:管理費用―社保 600 
應付職工薪酬―社保(公司部分)600 
計提員工公積金  
借;管理費用―公積金100 
貸:應付職工薪酬―公積金100 
繳納社保 
借:應付職工薪酬―社保 600 
其它應收款―代墊員工社保 300 
貸:銀行存款 900 
繳納公積金 
借:應付職工薪酬―公積金100 
其它應付款―代墊員工公積金100 
貸:銀行存款 200 
發(fā)放員工工資 
借:應付職工薪酬―工資 5200 
貸:銀行存款 4800 
   其它應收款―代墊員工社保 300 
其它應付款―代墊員工公積金100

常拾 追問

2019-01-04 16:13

非常謝謝老師

辜老師 解答

2019-01-04 16:14

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
應該是這樣子的, 計提工資 借:管理費用―工資 5200 貸:應付職工薪酬 ―工資 5200 計提員工社保 借:管理費用―社保 600 應付職工薪酬―社保(公司部分)600 計提員工公積金 借;管理費用―公積金100 貸:應付職工薪酬―公積金100 繳納社保 借:應付職工薪酬―社保 600 其它應收款―代墊員工社保 300 貸:銀行存款 900 繳納公積金 借:應付職工薪酬―公積金100 其它應付款―代墊員工公積金100 貸:銀行存款 200 發(fā)放員工工資 借:應付職工薪酬―工資 5200 貸:銀行存款 4800 其它應收款―代墊員工社保 300 其它應付款―代墊員工公積金100
2019-01-04 16:11:43
你看我下面這個圖,你比對下
2019-09-26 18:34:03
正常計提工資 :借 費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)工資:借 應付職工薪酬 貸 應交稅費 個稅 其他應收款 銀行存款 計提社保 :借 管理費 貸 應付職工薪酬 扣社保: 借 應付職工薪酬 其他應收款 貸 銀行存款
2018-10-30 16:35:24
同學你好,分錄是正確的;
2022-01-12 17:33:51
您好,您這里單位承擔的公積金和社保最好是也先計提一下,借:管理費用-社保1000貸應付職工薪酬-社保1000,管理費用-公積金300應付職工薪酬-公積金300,然后交納的時候,借:應付職工薪酬-社保1000,應付職工薪酬-公積金300,其他應收款-員工社保代繳350,其他應收款-員工公積金代繳300。貸:銀行存款1950
2019-08-10 20:34:52
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