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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-01-07 10:18

各專欄應(yīng)當(dāng)對沖。銷項稅額為零,進(jìn)項稅額可能待抵。

kaylee 追問

2019-01-07 10:24

是不是還有本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)?還有什么科目在年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)的?

kaylee 追問

2019-01-07 10:47

老師,是先做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)還是先做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)?

岳老師 解答

2019-01-07 13:28

損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。

kaylee 追問

2019-01-07 15:44

老師年末結(jié)轉(zhuǎn)那些應(yīng)該稅費增值稅的銷項進(jìn)項等,摘要怎么寫?

岳老師 解答

2019-01-08 09:46

可以據(jù)實寫“各專欄結(jié)轉(zhuǎn)”。

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相關(guān)問題討論
各專欄應(yīng)當(dāng)對沖。銷項稅額為零,進(jìn)項稅額可能待抵。
2019-01-07 10:18:43
1.將轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費科目,會計分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2.確認(rèn)應(yīng)交稅費的金額,會計分錄為:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(城建稅)貸:應(yīng)交稅費-教育費附加貸:應(yīng)交稅費-地方教育附加 3.繳納稅費時,會計分錄為:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
2024-01-06 20:59:44
你好,進(jìn)項稅余額年末結(jié)轉(zhuǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-04 18:14:01
最好是截屏,也可以不用做。
2021-11-08 14:54:34
我們屬于建設(shè)工程單位 這個增值稅進(jìn)項稅在應(yīng)付稅費增值是在借方 做資產(chǎn)負(fù)債表的時候吧進(jìn)項和待抵扣進(jìn)項都放其他流動資產(chǎn),這樣合適嗎 還是要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到在建?
2019-01-07 11:16:03
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