請問老師,年末 ,應(yīng)交稅費 進項稅借方還有余額,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 銷項貸方也有余額,請問年末如何結(jié)轉(zhuǎn)
鹿山歲
于2020-03-09 11:43 發(fā)布 ??4514次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-03-09 11:43
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好,第一個貸方銀行存款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬,借管理費用,福利費應(yīng)交稅費待認證,貸應(yīng)付職工薪酬,福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款。
2021-08-11 13:52:41

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40

你好,你這個是做的內(nèi)賬嗎?
2021-12-17 17:43:16

你好,在資產(chǎn)負債表是按負數(shù)填寫,在增值稅申報表是期末留抵稅額
2017-10-20 22:14:40
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