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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 09:51

你好,你前期的稅金有預(yù)繳或多繳的部分。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 09:55

怎么平呢?

月月老師 解答

2019-01-11 09:56

你好,如果有預(yù)繳,當(dāng)發(fā)生稅金的時(shí)候直接抵減就可以了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 10:10

可能是計(jì)提增值稅出問題了,老師看看這個(gè)有問題沒

月月老師 解答

2019-01-11 10:15

你好,這個(gè)是沒有問題的,這說(shuō)明你要繳納17895.77的增值稅。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 10:23

這個(gè)報(bào)表有問題沒?

月月老師 解答

2019-01-11 10:25

你好,這樣看報(bào)表是沒有問題的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 10:28

就是覺得這個(gè)負(fù)數(shù)好象有問題,不知怎么去做平

月月老師 解答

2019-01-11 10:32

你好,負(fù)數(shù)是沒有問題的,不需要做平。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 10:35

再講教老師一個(gè)問題,老板的個(gè)人應(yīng)付帳款達(dá)到50萬(wàn)了,可以把它轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎?怎么做帳務(wù)處理?

月月老師 解答

2019-01-11 10:41

你好,是可以的 
借:應(yīng)付賬款 
貸:實(shí)收資本 
需要去工商辦理變更手續(xù)。

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你好,第一個(gè)貸方銀行存款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,不指定,你指定的是銀行存款科目的
2021-06-03 15:51:16
你好,你前期的稅金有預(yù)繳或多繳的部分。
2019-01-11 09:51:21
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