年底,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,銷項都有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn),做分錄
稻草人
于2019-01-24 15:45 發(fā)布 ??1388次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-24 15:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-01-24 15:46:23

你好,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-03-23 20:46:49

是的,你的分錄方式是正確的,如果進(jìn)項大于銷項,就應(yīng)當(dāng)如你所說的做出分錄。
2023-03-24 18:33:21

同學(xué)你好
進(jìn)項大于銷項,按銷項的金額
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項
沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì)中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-03-23 20:36:20

你好,應(yīng)交稅費(fèi)屬于負(fù)債類科目,貸方登記應(yīng)交納的各種稅費(fèi),借方登記已交納的各種稅費(fèi),期末貸方余額反映尚未交納的稅費(fèi),期末借方余額反映多交或尚未抵扣的稅費(fèi)。
2022-04-04 17:31:58
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稻草人 追問
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郭老師 解答
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