老師,我想問下2025年9月份更正了2022年的個稅并繳 問
借:營業(yè)外支出-其他支出? 稅金 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金 ? ?貸;銀行存款 答
老師請問我們公司委托對方公司代理出口貨物運輸 問
你好,你們公司借銷售費用,運費貸,應(yīng)付賬款。 答
老師,公司有些固定資產(chǎn)是之前沒發(fā)票,也沒入賬,現(xiàn)在 問
你好,你打算做固定資產(chǎn)入賬,是不是? 答
老師,請問揚州環(huán)保稅是按什么標(biāo)準(zhǔn)交納,有政策優(yōu)惠 問
同學(xué),你好 可以參考 https://jiangsu.chinatax.gov.cn/art/2024/5/7/art_22977_459498.html 答
我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對 問
你好了,這個酒對方有沒有給你開票? 答

上個月收到車位租金200現(xiàn)金,已入賬,已開普通發(fā)票,借,庫存,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費。這個月給退了100元現(xiàn)金。這個月退的100現(xiàn)金怎么做賬?
答: 你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸;庫存現(xiàn)金 100
老師,8月現(xiàn)金收到650元,當(dāng)月已經(jīng)確定收入入賬。9月客戶退房,上個月的650元要退給他563元,再重新給他開一個發(fā)票87元的。這個月,我給她開具了一張紅字發(fā)票650元,把上個月的藍(lán)字發(fā)票沖了。賬務(wù)處理是這樣做的,借:庫存現(xiàn)金-650,貸:主營業(yè)務(wù)收入619.05元,應(yīng)交稅費-未交增值稅30.95元。因為沒有都退給客戶,剩下的87元,本月我記賬處理,借:庫存現(xiàn)金87元,貸:主營業(yè)務(wù)收入79.82元,應(yīng)交稅費未交增值稅7.18元。這樣對嗎?
答: 你好 ;? ??借:庫存現(xiàn)金-650,貸:主營業(yè)務(wù)收入619.05元負(fù)數(shù)? ?,應(yīng)交稅費-未交增值稅30.95元負(fù)數(shù) 。 在按發(fā)票87 做收入處理的 ; 是的 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,核定征收,這個月開具了一張普通發(fā)票,服務(wù)費金額97.09,3%稅額2.91,這筆分錄可以這樣做嗎?借:庫存現(xiàn)金 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 97.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2.91;還是借庫存現(xiàn)金100貸主營業(yè)務(wù)收入100,這個增值稅需要申報嗎?
答: 借:庫存現(xiàn)金 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 97.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2.91,要申報增值稅,


秋 追問
2019-01-03 16:59
鄒老師 解答
2019-01-03 17:02
秋 追問
2019-01-03 17:04
鄒老師 解答
2019-01-03 17:06