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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-29 13:12

收到租金 借;銀行存款   貸;預收賬款 
開具發(fā)票借;預收賬款  貸;主營業(yè)務收入  應交稅費

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收到租金 借;銀行存款 貸;預收賬款 開具發(fā)票借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2018-12-29 13:12:43
你好 借;主營業(yè)務收入 應交稅費 貸;庫存現(xiàn)金 100
2019-01-03 16:49:12
確認未開票收入,下個月開了再沖回
2018-12-29 09:15:39
你好,沒有差額可以不需要再做分錄,直接發(fā)票貼之前分錄后面,或者是借應收負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交增值稅,負數(shù),之后按發(fā)票做重新做,借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅
2021-05-15 22:08:08
你的理解基本正確。對于你的問題,應交增值稅的處理,一般來說,當你開發(fā)票的時候,就需要計算應交的增值稅,做賬的時候,借:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅。這樣,你的應交增值稅就被記錄下來了。
2023-07-19 16:50:33
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