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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-14 15:27

你好 ;    借:庫存現(xiàn)金-650,貸:主營業(yè)務(wù)收入619.05元負(fù)數(shù)   ,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30.95元負(fù)數(shù) 。 在按發(fā)票87 做收入處理的 ; 是的 。

粗心的月光 追問

2021-10-14 15:29

退給客戶的款項(xiàng)是銀行退的,我這個(gè)要怎么處理

粗心的月光 追問

2021-10-14 15:35

可以,這樣做嗎?紅沖8月份的賬務(wù),借:庫存現(xiàn)金-87元,銀行存款-563元,貸主營業(yè)務(wù)收入-619.05元,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅-30.95元

meizi老師 解答

2021-10-14 15:40

 你好 ;         你之前庫存現(xiàn)金 存銀行沒有 ?   

粗心的月光 追問

2021-10-14 15:41

沒有,這次退的時(shí)候從銀行退的

meizi老師 解答

2021-10-14 15:46

你好 ; 那你就按你上面的來處理    

粗心的月光 追問

2021-10-14 16:18

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-10-14 16:21

 沒事的; 希望能幫到你   

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你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
這個(gè)是實(shí)際工作中不規(guī)范的操作,正常是:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),最后再結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2019-08-01 17:56:38
這個(gè)屬于不規(guī)范的賬務(wù)處理,正常是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),再結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-08-01 18:03:50
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
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