你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

去年的發(fā)票紅沖怎么做賬,當(dāng)時(shí)做的是,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi),今年紅沖的發(fā)票怎么做賬?發(fā)票又重新開了
答: 同學(xué)好,收到紅字發(fā)票 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)紅字沖銷,重開具發(fā)票 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
今年紅沖了一張去年的發(fā)票。去年當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。現(xiàn)在怎么沖呀,跨年了,分錄該怎么做?
答: 你好,銀行是否真的收到錢?錢怎么解決的?如果銀行款也退回的話,可以原分錄紅字沖回。主營業(yè)務(wù)收入用以前年度損益調(diào)整科目代替。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年紅沖了一張去年的發(fā)票。去年當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)?,F(xiàn)在怎么沖呀,跨年了,分錄該怎么做?
答: 你好,紅沖收入分錄是 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本


慶慶 追問
2019-01-03 14:45
慶慶 追問
2019-01-03 14:46
英老師 解答
2019-01-03 14:54
慶慶 追問
2019-01-03 14:56
慶慶 追問
2019-01-03 14:56
英老師 解答
2019-01-03 15:02