老師,其他應收款和其他應付款能同時用在一個客戶 問
同學,你好 是可以的 答
我是銷貨單方,我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢,在我的系統(tǒng) 問
你好,可以查得到的,你正常查到這張發(fā)票,然后拉到最后查看詳細信息。 答
老師,公司找搬運工裝貨是找的個人,要求個人要開票 問
可以代開 現(xiàn)代服務*物流輔助服務 答
比如對方上月的發(fā)票少開了一分錢 這種是怎么處理 問
同學你好 這個按發(fā)票來做 答
老師好!這個是律師事務所的工資表,我申報個稅時是 問
你好,沒有看到工資表 答

2017年1-11月一般納稅人繳納增值稅當月,僅將進項差額(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月繳納。12月沒有匯總結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項,拿過來的憑證只有架子夾的還沒有裝訂。那我補做結(jié)轉(zhuǎn)的話是補在2017年12月還是2018年1月
答: 應該在2017年12月做補轉(zhuǎn)分錄
1--11月每月結(jié)轉(zhuǎn)應交未交增值稅,11月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100,貸應交稅費-未交增值稅100。12月銀行繳納增值稅“未交增值稅”平了。12月進項大于銷項。12月帳務處理,結(jié)轉(zhuǎn)全年銷項稅額和進項稅額,“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的差額轉(zhuǎn)入“應交稅費-未交增值稅”的借方。11月借方“應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”還有100元是不是就掛著??
答: 您好 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額也應該對應結(jié)轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅一般納稅人是不年底得結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項,結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅?但是結(jié)轉(zhuǎn)完不等于12月實際要繳納的增值稅,怎么處理呢?我從11月下旬才接的別的會計的賬,我看他17年年底的時候?qū)欢愘M應交增值稅銷項和進項都沒做過處理
答: 你的理解是對的,17年沒結(jié)轉(zhuǎn),是不是進項稅大于銷項稅,這種情況可以不用結(jié)轉(zhuǎn)


價值觀 追問
2019-01-01 15:13
佟老師 解答
2019-01-01 15:16