老師您好,我們企業(yè)是以銷售機動車(摩托車整車、零 問
一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(含稅銷售額/1.03) 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購退貨) 借:銀行存款/應付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購退貨,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板自己去稅務和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務,物流 問
同學你好 主要就是 發(fā)票 運單 合同 訂單 收款水單 答
貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少 問
你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎 答
@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

謝謝老師,還有請問,之前幾個月報表可能填錯了,前幾個月只有預繳稅款,沒有收入,申報的時候,填了增值稅預繳稅款的那個表,然后,把那個數(shù)字填在了主表上,附表4沒填,然后主表生出來的稅款真好是預繳稅款數(shù)字的負數(shù),我下個月申報時該怎么更正呢
答: 您好,更正報表需要到稅務局窗口取更正
我有預繳稅款,我填在了附表4里面,主表要怎么填,它沒抵扣我當期的稅款呢,還是4月預繳的只能在報4月的時候才能填
答: 你好 需要抵扣的嗎 是的話在附表四實際抵扣金額里面填寫 主表應該在分次預繳
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
今年二月份在外地發(fā)生建安業(yè)務在外地預繳稅款。但是當月申報增值稅的時候,附表4和主表都沒有填這部分預繳稅款,沒有申報。附表4怎么填,主表怎么填
答: 您好!附表四你填入第二第三第四列。 主表填27,,28行
老師你好,我1月份有預交稅款,但是我在報1月份的稅的時候沒有填寫預交申報那張表,稅款就沒有抵扣,我可不可以在以后月份填寫預繳申報那張表來抵預交的稅款呢
請教:這月我開票有9%和3%的票,表四是預繳稅款合計數(shù),但主表上有3%的預繳稅款,也有預繳合計數(shù),但沒有9%的預繳增值稅數(shù),這個9%的預繳增值稅往哪填呢?謝謝
請教:這月我開票有9%和3%的票,表四是預繳稅款合計數(shù),但主表上有3%的預繳稅款,也有預繳合計數(shù),但沒有9%的預繳增值稅數(shù),這個9%的預繳增值稅往哪填呢?謝謝
我上個月在外地預繳了稅款工程服務的預繳了2個點,這個月開票,上個月申報的時候在主表28欄填了預繳的金額,附表4填了本期發(fā)生額,這個月開票出去我要怎么填?這是上月申報的


文老師 解答
2018-12-30 16:41