
老師你好,我1月份有預(yù)交稅款,但是我在報(bào)1月份的稅的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)預(yù)交申報(bào)那張表,稅款就沒(méi)有抵扣,我可不可以在以后月份填寫(xiě)預(yù)繳申報(bào)那張表來(lái)抵預(yù)交的稅款呢
答: 您好,那您這月就需要多交稅了是吧
納稅等級(jí)D級(jí),輔導(dǎo)期當(dāng)月二次購(gòu)票需要預(yù)繳的增值稅,由于在預(yù)繳稅款的當(dāng)月進(jìn)賬稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額而未能抵扣,增值稅報(bào)表主表在分次預(yù)繳欄填寫(xiě)了預(yù)繳稅款金額,形成預(yù)繳稅款,實(shí)際是在預(yù)繳稅款的第5個(gè)月全額抵扣的(本月應(yīng)交稅款10萬(wàn),抵減預(yù)繳稅款萬(wàn),查額入庫(kù)6萬(wàn)),導(dǎo)致抵扣稅款的月份欠稅4萬(wàn)。一年后發(fā)現(xiàn)預(yù)繳稅款等于抵扣稅款,專(zhuān)管稅務(wù)局讓預(yù)繳辦理退稅,欠繳補(bǔ)交稅款和滯納金。請(qǐng)問(wèn):可以更改報(bào)表,預(yù)繳抵扣欠繳嗎(更改報(bào)表的方法:預(yù)繳稅款的當(dāng)月,增值稅申報(bào)表主表分次預(yù)繳欄填0,在抵扣月份增值稅申報(bào)表主表的分次預(yù)繳欄填4萬(wàn))?
答: 你好,邏輯是可以。但是你這樣申報(bào)應(yīng)該會(huì)形成異常比對(duì)通不過(guò)。最好去前臺(tái)處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
跨區(qū)域預(yù)繳的稅款 是可以在當(dāng)期申報(bào)的時(shí)候抵扣嗎?我有一筆18年11月份預(yù)繳的稅款,當(dāng)月沒(méi)有抵扣 現(xiàn)在可不可以抵扣 ,怎么操作
答: 您好 您預(yù)交的那個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票了嗎


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2020-02-12 11:55
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2020-02-12 11:58
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