老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

公司買了一臺(tái)車為50W,如果按新政策500以下的固定資產(chǎn)可以當(dāng)期一次性扣除的話,是不是可以全部列為本期的費(fèi)用支出,這樣可以少交所得稅
答: 我公司買了一臺(tái)車為50W,如果按新政策500以下的固定資產(chǎn)可以當(dāng)期一次性扣除的話,是不是可以全部列為本期的費(fèi)用支出,這樣可以少交所得稅 可以
購買固定資產(chǎn)的費(fèi)用能在所得稅前扣除嘛
答: 你好,購買固定資產(chǎn)的費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn),通過計(jì)提折舊方式在所得稅前扣除。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司無償劃撥的固定資產(chǎn),計(jì)入了營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出,請問這筆費(fèi)用所得稅可以稅前扣除嗎?
答: 你好,正常入賬,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了

