
10月應(yīng)該入銷售費(fèi)用5000,錯(cuò)入了管理費(fèi)用,貸方是銀行存款。銀行科目是對(duì)的,要在12月更正怎么做分錄
答: 借管理費(fèi)負(fù)數(shù) 借銷售費(fèi)用正數(shù)
我在17年12月份的工資金額做錯(cuò)了了,現(xiàn)在我要更正怎么做?當(dāng)時(shí)我的分錄是 借 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
答: 你好,是少做了還是多做了 你之前的金額是,正確的金額應(yīng)當(dāng)是?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年要更正去年12月份的憑證,去年12月份支付時(shí)做的借:管理費(fèi)用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣是不對(duì)的,應(yīng)該改為:借:待攤費(fèi)用--房租 貸:銀行存款 平攤時(shí)做借:管理費(fèi)用--房租 貸:待攤費(fèi)用--房租 所以要在今年更正,應(yīng)該怎么更正?
答: 你好,這么做是正確的,用預(yù)付賬款就行,待攤費(fèi)用這個(gè)科目已經(jīng)取消了。





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