
跨年的已支付的費(fèi)用,無(wú)法收回發(fā)票。一直掛著預(yù)付賬款?,F(xiàn)在是不是需要用以前年度損益調(diào)整把他沖銷還是做反向分錄?當(dāng)時(shí)支付時(shí)只做了,借預(yù)付賬款,貸銀行存款?應(yīng)該怎么消賬呢?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸,預(yù)付賬款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
老師您好,我想問(wèn)一下,2021年度支付下一季度房租時(shí),減免了21年7月份房租,在21年,我入賬是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,沒(méi)有沖減成本,現(xiàn)在22年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,需要做以前年度損益調(diào)整,需要怎么做賬呀?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本該記入管理費(fèi)用是6000,記成600,調(diào)賬分錄借以前年度損益調(diào)整5400貸銀行存款5400如果多記了分錄怎么做?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:銀行存款 貸方紅字


???????? 追問(wèn)
2022-03-01 17:50
郭老師 解答
2022-03-01 17:51