
借,制造費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)分錄在跨年之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)該是管理費(fèi)用,我現(xiàn)在調(diào)整,借制造費(fèi)用負(fù)數(shù),借以前年度損益調(diào)整,可以嗎?
答: 你好 金額很大嗎?金額是多少
我這邊要調(diào)整以前年度損益調(diào)整怎么調(diào),原分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這是一筆預(yù)付款項(xiàng),后來(lái)客戶退回款項(xiàng)了
答: 借:管理費(fèi)用(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,2019年支付財(cái)智卡計(jì)入管理費(fèi)用,借,管理費(fèi)用100袋,銀行存款100 .2020年怎么做賬, 以前年度損益調(diào)整怎么做賬,
答: 你好,這個(gè)分錄是做錯(cuò)了,還是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票。


太陽(yáng) 追問(wèn)
2020-04-28 11:06
郭老師 解答
2020-04-28 11:07
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2020-04-28 11:22
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2020-04-28 11:33