
老師 ,當月進項大于銷項月底怎么做進銷項分錄結轉(zhuǎn)
答: 借,應交稅費~未交增值稅 貸,應交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
在什么情況下,需要做結轉(zhuǎn)銷項稅的分錄,結轉(zhuǎn)進項稅分錄,結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出的分錄?
答: 你好,年末需要做結轉(zhuǎn)清零。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請教下,如果當月 只有進項 沒有銷項 月末結轉(zhuǎn)分錄 應該怎么做?
答: 你好 借;應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費——應交增值稅(進項 稅額)

