老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

我想問下我司只發(fā)生一筆業(yè)務(wù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款5000元然后結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤貸管理費(fèi)用5000,形成的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的對嗎?
答: 你好, 是的,其他應(yīng)付款也填上就可以了
請問老師,新建了一個公司的賬,只有一筆管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)發(fā)生,借管理費(fèi)用230,貸其他應(yīng)付款230,其它期初都沒有,這樣可以么,申報的時候也需要填資產(chǎn)負(fù)債表等財務(wù)報表是么
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我在代理記賬,現(xiàn)有家事業(yè)單位找我做賬,他開了個專戶收取保費(fèi)直接用于兌付投保人,還支了點管理費(fèi),我想直接下他的其他應(yīng)付款,做個資產(chǎn)負(fù)債表,可是又涉及一點管理費(fèi)用,他也不用利潤表,現(xiàn)如何處理???這家事業(yè)單位主要是1,收入投保人投入2,支出賠保費(fèi)和一點管理費(fèi)用,就這么簡單的業(yè)務(wù),不要利潤表,我不想走損益科目可以嗎
答: 您好,建議1、收入是投保人的投入,要做收入的,2、支付賠保費(fèi)和管理費(fèi)用,要做費(fèi)用處理,不要利潤表,也要走損益科目,不做損益科目不合適的。

