
老師,我上個月開了一批普票出來,金額100萬左右,為了申報稅才開的,票因為沒收到客戶的貨款就沒給客戶,這個月客戶款結(jié)清了要求我們開具專票,下個月我申報增值稅時出現(xiàn)了普票一欄的收入為負數(shù)了,但是加上專票我的總收入是正的,這樣會不會出現(xiàn)申報異常呢?
答: 您好!申報是能申報,但是會不會顯示異常這個老師不敢肯定,畢竟每個地方的系統(tǒng)設(shè)置不同
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們本月給客戶開票,下月客戶才可能轉(zhuǎn)款給我們,可是我們本月沒有進項,能否在申報的時候,用以前未開票收入的增值稅來抵扣,前兩個月,沒開票出去給別的客戶,但是先做了未開票收入的
答: 你好,不是同一個客戶的,不可以。


會長大的幸福 追問
2018-12-14 11:54
宋生老師 解答
2018-12-14 11:55
會長大的幸福 追問
2018-12-14 12:05
宋生老師 解答
2018-12-14 13:46