我們公司4月10日預收貨款11600元,當日我們開出了增值稅專用發(fā)票給客戶價款10000,稅款1600,因為貨物還沒發(fā)出去,所以不能確認收入,但已經(jīng)開出票了,我做的分錄是: 借:銀行存款11600 貸:預收賬款10000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1600 請問老師,因為我們要6月份才發(fā)貨給客戶,那我5月申報4月的時候增值稅申報附表一怎么填,是不是跟正常開票一樣填在對應的銷售額和銷項稅額?那我利潤表的營業(yè)收入是填0嗎,如果這樣最大的問題來了,增值稅申報表的銷售金額和利潤表的營業(yè)收入不等了,這樣勾稽不成立了,會不會無法申報成功。
趙文軍
于2019-04-22 19:45 發(fā)布 ??796次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-04-22 21:17
是跟正常開票一樣填在對應的銷售額和銷項稅額。那利潤表的營業(yè)收入是填0
增值稅法與企業(yè)所得稅法各管各的,能夠成功申報。
相關問題討論

你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你這個是啥情況,小規(guī)模嗎,還是一般納稅人呢,開啥發(fā)票,季度申報嗎,
2020-04-08 18:35:59

現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28

是跟正常開票一樣填在對應的銷售額和銷項稅額。那利潤表的營業(yè)收入是填0
增值稅法與企業(yè)所得稅法各管各的,能夠成功申報。
2019-04-22 21:17:14

您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
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趙文軍 追問
2019-04-22 21:35
文文老師 解答
2019-04-23 18:22