我們本月給客戶開票,下月客戶才可能轉(zhuǎn)款給我們,可是我們本月沒有進(jìn)項(xiàng),能否在申報(bào)的時(shí)候,用以前未開票收入的增值稅來抵扣,前兩個(gè)月,沒開票出去給別的客戶,但是先做了未開票收入的
圓
于2021-05-25 10:38 發(fā)布 ??799次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2021-05-25 10:38
你好,不是同一個(gè)客戶的,不可以。
相關(guān)問題討論

您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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郭老師 解答
2021-05-25 10:38
圓 追問
2021-05-25 10:41
郭老師 解答
2021-05-25 10:42