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送心意

月月老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-06-26 16:47

你好,開票以后,納稅申報(bào)的時(shí)候,在銷售額那里扣除未開票金額。

越來越 追問

2019-06-26 16:59

直接扣除無票部分的銷售額的話,無票收入那里就沒有任何沖減的痕跡,無票收入不可以寫負(fù)數(shù)么?   我剛剛給12366打電話,客服說申報(bào)的時(shí)候具體怎么填表要跟當(dāng)?shù)氐闹鞴芏悇?wù)局詢問,可是我聯(lián)系稅務(wù)局的話怕聯(lián)系的多了會(huì)被專管員重點(diǎn)注意我們公司,雖然沒做過違反稅法規(guī)定的事兒吧但是還是不敢隨便讓專管員想著我們公司     怎么填報(bào)比較合理呀

月月老師 解答

2019-06-26 17:27

你好,比如未開票收入是12000,當(dāng)月開票12000,當(dāng)月總收入20000,納稅申報(bào)=20000-12000=8000繳納增值稅。

越來越 追問

2019-06-26 17:55

是這樣比較合理,我們就不用多繳稅了,只是申報(bào)的細(xì)節(jié)不知道該怎么填表,銷售額那里不是要跟稅控盤一致么,直接減下去的話有可能申報(bào)不了吧。。

月月老師 解答

2019-06-26 21:48

你好,是可以的,沒問題的。累計(jì)總數(shù)是一致的。

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相關(guān)問題討論
是應(yīng)該按實(shí)際銷售額申報(bào)
2018-11-02 10:19:21
點(diǎn)開專票填第3行,剩余的普票填第10行
2018-12-25 14:02:34
同學(xué)你好,這種情況下,需要更正增值稅申報(bào)表,也按加無票收入的申報(bào)處理。
2024-01-13 21:34:43
你好,開票以后,納稅申報(bào)的時(shí)候,在銷售額那里扣除未開票金額。
2019-06-26 16:47:56
你好,填寫在當(dāng)月的收入欄次,比如未達(dá)起征點(diǎn)或免稅銷售額,或第一行
2017-01-05 10:09:21
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