
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?
答: 是應(yīng)該按實(shí)際銷售額申報(bào)
這季度開票收入沒有超過9萬,但是有代開的專票1160的增值稅,申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)
答: 點(diǎn)開專票填第3行,剩余的普票填第10行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司上個(gè)月確認(rèn)了一筆無票收入,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候也是按照無票收入申報(bào)的,現(xiàn)在客戶要求開專票了,我申報(bào)的時(shí)候怎么操作,直接在無票收入的那一欄寫負(fù)數(shù),然后專票那里寫正數(shù)么?
答: 你好,開票以后,納稅申報(bào)的時(shí)候,在銷售額那里扣除未開票金額。


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2019-06-26 16:59
月月老師 解答
2019-06-26 17:27
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2019-06-26 21:48