
老師,上個月認證的增值稅專用發(fā)票這個月初報稅要體現(xiàn)在進項稅額里嗎?(我們這個月沒有銷項稅額)還是可以等下個月有銷項再計入納稅申報表里。謝謝!
答: 你認證了,就要體現(xiàn)在進項稅里面的,你這個月沒有銷項稅,可以留底抵扣以后期間的銷項稅的
老師,上個月認證的增值稅專用發(fā)票這個月初報稅要體現(xiàn)在進項稅額里嗎?我們這個月沒有銷項要留待以后扺扣,請問填在哪一欄呢?謝謝老師!
答: 您好,附表二不用體現(xiàn),主表體現(xiàn)就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月只有進項稅額,沒有銷項稅額我是不是不用繳納增值稅? 那發(fā)票可不可以下個月再去認證,下個月有銷項了再去。如果我這個月認證了沒有銷項的話可不可以留底下給月再抵扣?
答: 你好,是的 都是可以的 可以這個月認證,也可以下個月認證,這個月認證了就結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的

