
增值稅發(fā)票銷項(xiàng)稅額已開,進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證,怎么辦
答: 只有交納稅款,等下個月認(rèn)證再抵扣。
今年建筑業(yè)營改增了 現(xiàn)在我們有新項(xiàng)目增值稅可以抵扣,我這個月把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了 但是到目前為止我們還沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,我就想問一下這個月進(jìn)項(xiàng)稅額在下個月申報期內(nèi)在申報表上填寫不?
答: 你好,填寫的,沒有抵扣結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
師爺,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票稅額多,同時進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證了,這個賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么處理呢
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 實(shí)際繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款


鄒老師 解答
2016-11-23 10:48
鄒老師 解答
2016-11-23 10:57