@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老師,發(fā)票一張認證要做轉(zhuǎn)出,申報時只需要填寫附表二嗎?二進項稅額轉(zhuǎn)出額14-23欄根據(jù)情況填寫進去是嗎?其他表還有地方需要填寫嗎
答: 您好,只需要填寫表2的,根據(jù)情況填寫就可以
一家外貿(mào)企業(yè),本月只有一票出口,對應(yīng)采購發(fā)票一張,發(fā)票已認證,在進行增值稅申報時,需要填寫附表一,附表二和主表,附表一需要把出口銷售額填寫在第四大項的第18欄第3列,附表二需要把已認證的進項稅填列在第三大項的26,27,28欄,這三欄都填寫進項發(fā)票的銷售額和稅額,填寫一樣的數(shù)據(jù)么?征退稅的差做進項稅轉(zhuǎn)出需要填在什么位置?主表需要體現(xiàn)進項稅么?
答: 你好,只要填在26欄里就可以了,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
簡易計稅的一般納稅人,收到了專票,專票已經(jīng)做了勾選和進項稅額轉(zhuǎn)出,本月沒有銷項,只有這一張要做進項稅額轉(zhuǎn)出的,增值稅申報表如何填寫,表二填哪一欄?主表還需不需要填寫什么了
答: 直接填附表二對應(yīng)項目里面


價值觀 追問
2018-12-06 14:18
價值觀 追問
2018-12-06 14:18
暖暖老師 解答
2018-12-06 14:19
價值觀 追問
2018-12-06 14:21
暖暖老師 解答
2018-12-06 14:21