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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-06 14:15

您好,只需要填寫表2的,根據(jù)情況填寫就可以

價值觀 追問

2018-12-06 14:18

老師,申報主表,14也有進項稅額轉(zhuǎn)出,這個是需要手動輸入,還是附表二輸入時申報主表自動就跳出?

價值觀 追問

2018-12-06 14:18

是不是整個增值稅申報進項稅額轉(zhuǎn)出只需要核對這2處數(shù)據(jù),還需要注意哪里嗎

暖暖老師 解答

2018-12-06 14:19

主要表2填寫了,主表重新保存就有了

價值觀 追問

2018-12-06 14:21

填的就是轉(zhuǎn)出的稅額即可對吧

暖暖老師 解答

2018-12-06 14:21

對的,記得主要要重新保存才可以

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相關(guān)問題討論
您好,只需要填寫表2的,根據(jù)情況填寫就可以
2018-12-06 14:15:42
你好,只要填在26欄里就可以了,
2019-04-02 11:41:31
你好 是的 填寫表二的紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出? 轉(zhuǎn)出就填寫在這?
2020-12-04 15:58:13
直接填附表二對應(yīng)項目里面
2021-05-13 16:19:13
第一種情況,今年認證后的進項稅發(fā)票直接進項稅轉(zhuǎn)出,補交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認證的今年也是做進項稅轉(zhuǎn)出補交增值稅,抵減了會計利潤的,還需要補交企業(yè)所得稅,用以前年度損益調(diào)整科目處理,調(diào)減未分配利潤數(shù)據(jù)
2018-06-07 12:11:21
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