
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng))老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?我咋沒(méi)看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,視同銷售,內(nèi)外有別是什么意思?
答: 你好,主要是針對(duì)二者的區(qū)別正確 1、判斷貨物是否發(fā)生增值 生產(chǎn)的產(chǎn)品和委托加工的產(chǎn)品都屬于增值,如果貨物經(jīng)過(guò)了加工,不論是自產(chǎn)還是委托加工,都是進(jìn)入了生產(chǎn)環(huán)節(jié),發(fā)生了增值,無(wú)論是對(duì)內(nèi)消費(fèi),還是對(duì)外消費(fèi)都要看做視同銷售繳納增值稅。 2、判斷貨物是對(duì)內(nèi)使用還是對(duì)外使用 對(duì)于購(gòu)進(jìn)的貨物來(lái)說(shuō),當(dāng)用于投資、分配、贈(zèng)送時(shí),對(duì)外使用,貨物的所有權(quán)發(fā)生了改變,就是視同銷售。 而用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)、免稅項(xiàng)目時(shí),對(duì)內(nèi)使用,所有權(quán)可能沒(méi)有發(fā)生變化,就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這個(gè)金額要怎么確定呢?我已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月把這個(gè)數(shù)弄錯(cuò)了,求助各位老師
請(qǐng)問(wèn)收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)屬于人為原因嗎?存貨盤虧時(shí)需要進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣有什么區(qū)別,都什么情況用


晴天娃娃 追問(wèn)
2021-03-04 14:40
bamboo老師 解答
2021-03-04 14:40
晴天娃娃 追問(wèn)
2021-03-04 14:42
bamboo老師 解答
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