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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-11-28 22:44

您好,建議再計提處理,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù)。同時再結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。

繁華 追問

2018-11-28 23:09

沒明白   計提時借方是什么科

王雁鳴老師 解答

2018-11-28 23:16

您好,計提時,如果需要借方的話,就是借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。否則,就是,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù)。

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您好,建議再計提處理,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù)。同時再結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2018-11-28 22:44:16
你好,你的進項還是銷項少了500。
2022-10-13 13:26:42
你好,你是說賬務(wù)處理嗎
2020-01-23 12:15:17
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;主營業(yè)務(wù)收入0.01
2016-10-19 10:46:39
需要調(diào)整的 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01 貸:營業(yè)外收入 0.01
2019-01-09 14:55:03
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