我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

上月銷項稅應(yīng)交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理??!
答: 您好,建議再計提處理,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù)。同時再結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
在繳增值稅時,實際繳的比計提的要少(少500元),如何處理?計提下月的增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9,202.33 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 11,439.87貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 20,642.20
答: 你好,你的進項還是銷項少了500。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,上月 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額比實際繳納增值稅額多了0.01,怎么處理?
答: 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;主營業(yè)務(wù)收入0.01


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2018-11-28 23:09
王雁鳴老師 解答
2018-11-28 23:16