怎么查外管證的編號? 問
1.?登錄電子稅務(wù)局?:使用企業(yè)賬號(用戶名、密碼及驗(yàn)證碼)登錄平臺。?? 2.?導(dǎo)航至查詢?nèi)肟?:進(jìn)入“我的信息”或“辦稅服務(wù)”模塊,選擇“稅務(wù)登記”相關(guān)選項(xiàng)。?? 3.?查看外管證列表?:系統(tǒng)展示所有已申請的外管證,包括編號、有效期及業(yè)務(wù)內(nèi)容,直接獲取編號 答
老師,我們收到已經(jīng)公司開給我們的發(fā)票,項(xiàng)目名稱是 問
你好,這是不合適的,大小類不匹配 答
老師,建筑公司提供的建筑服務(wù)有簡易征收也有一般 問
您好,那樣不行,簡易部分不能抵扣 答
老師您好 公司做的保函 他讓付款的公司和提供擔(dān) 問
你好,這個(gè)沒問題的,是正常的了。 答
老師,個(gè)體戶季度不超30萬增值稅和企業(yè)所得稅都免 問
同學(xué),你好 不是的。 增值稅,季度不滿30萬,普通發(fā)票免稅 答

資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)比實(shí)際要交的增值稅少了,什么原因,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是2428.44.沒有進(jìn)項(xiàng)稅,可是資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是1702.55.上個(gè)月未交增值稅這月已交。還有作分錄時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是自己手動算出填上的吧!
答: 您好,應(yīng)交稅費(fèi)比實(shí)際的少可能有進(jìn)項(xiàng)留底。轉(zhuǎn)出未交增值稅是自己手動計(jì)算填的
老師,我上月的應(yīng)交的增值稅是390.78元。另外有一筆104.62進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,為何資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi)里面只有390.78呢?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的你都在應(yīng)交稅費(fèi)的總賬下,總賬下的一進(jìn)一出相互抵消掉了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出你應(yīng)該是進(jìn)到成本或費(fèi)用里才是,借 原材料或費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),在資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),需不需要增值稅申報(bào)時(shí)填寫
答: 你好,不需要,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)沒有抵扣

