
公司銷售商品時(shí)暫未給購買方開具增值稅專票,稅務(wù)局讓申報(bào)時(shí)收入先填在未開具發(fā)票收入那塊,稅款已經(jīng)繳納?,F(xiàn)在需要給對方公司開票分錄怎么做,因?yàn)槠辈粔蜻@個月只開了一部分,還有一部分沒開。憑證怎么處理
答: 可以沖回你之前做的部分無票收入的分錄沖回按發(fā)票做就可以。
老師,我們公司因?yàn)閷Ψ角捌诳铐?xiàng)無法辦理結(jié)算所以銷售商品時(shí)暫未給購買方開具增值稅專票,稅務(wù)局讓申報(bào)時(shí)收入先填在未開具發(fā)票收入那塊,稅款已經(jīng)繳納,這一筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?
答: 和你開具發(fā)票是一樣分錄,你在摘要備注下未開具發(fā)票。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請教,我公司在19年3月由于已經(jīng)簽了合同開了一部分16點(diǎn)的發(fā)票,還有一部分沒開,沒有開的發(fā)票當(dāng)時(shí)申報(bào)了未開票收入16%,現(xiàn)在22年10月再開當(dāng)時(shí)沒開的那部分發(fā)票時(shí)對方只需要開13%,那我們這怎么處理呢
答: 同學(xué)你好 正確的做法是,我們開16%的發(fā)票,取得對方理解,再去稅局申報(bào)。


有理 追問
2018-11-01 14:40
maize老師 解答
2018-11-01 14:41