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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-12 21:17

這個(gè)做無(wú)票的銷售收入處理,按不開(kāi)發(fā)票報(bào)增值稅的申報(bào)工作

Paranoid. 偏執(zhí) 追問(wèn)

2018-04-12 21:28

這個(gè)具體該怎么做呢?

江老師 解答

2018-04-12 21:29

借:銀行存款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:庫(kù)存商品

Paranoid. 偏執(zhí) 追問(wèn)

2018-04-12 21:40

申報(bào)的時(shí)候把這部分稅補(bǔ)交就好了對(duì)嗎?老師

江老師 解答

2018-04-12 21:43

上述說(shuō)法是完全正確的,就這樣操作

Paranoid. 偏執(zhí) 追問(wèn)

2018-04-12 22:55

好的,謝謝老師

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這個(gè)做無(wú)票的銷售收入處理,按不開(kāi)發(fā)票報(bào)增值稅的申報(bào)工作
2018-04-12 21:17:35
您好,紅字沖回您上月未開(kāi)票分錄,按本月開(kāi)票金額重新做賬
2021-09-05 15:20:33
可以沖回你之前做的部分無(wú)票收入的分錄沖回按發(fā)票做就可以。
2018-11-01 14:37:53
您好 需要對(duì)無(wú)形資產(chǎn)做出售處理的哈 借 應(yīng)收賬款 貸 無(wú)形資產(chǎn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 資產(chǎn)處置損益 可能在借方
2024-10-10 11:11:26
學(xué)員您好: 開(kāi)具發(fā)票是納稅人法定義務(wù),不以對(duì)方要不要發(fā)票為轉(zhuǎn)移。建議您公司按照增值稅納稅義務(wù)時(shí)間的規(guī)定開(kāi)具發(fā)票,避免稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)。
2019-08-08 08:08:59
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